政府信息公开
(县卫生健康局)
索引号
20220320-211015-456
发布机构
文  号
发布日期
2021-03-12
凤庆县营盘中心卫生院2021年预算公开
作者:卫生健康局 浏览次数:11 字体:【

  凤庆县营盘中心卫生院2021年预算公开目录

  第一部分 凤庆县营盘中心卫生院2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 凤庆县营盘中心卫生院2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  凤庆县营盘中心卫生院2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防保健和基本医疗等服务。

  2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

  3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

  4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

  5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

  6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

  (二)机构设置情况

  本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,内设12各科室,分别为:办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科、口腔科。营盘镇下辖17个村,共有17个村卫生室。

  (三)主要工作

  2021年我院将全面贯彻落实党的十九大精神,以新时期卫生健康工作方针为指导,坚持稳中求进工作总基调,开展“一切为了病人,一切方便病人,一切服务病人”的理念,进一步强化医务人员的爱心、耐心、细心和责任心。坚持一切以人民健康为中心的服务宗旨,以助力打造“健康生活目的地”为目标,一手抓改革,一手抓改善,直面问题和困难,奋勇担当,全力以赴,全面落实好各项重点工作、任务、目标。2021年主要工作有以下方面:

  1.加强了医德医风建设的工作力度,制订了学习活动计划,加强学习医德规范、医务人员行为准则。

  2.抓好继续医学教育,重视人才队伍建设。实行执业资格准入制度,严格按照《医师法》规定的范围执业。新进人员岗前教育,必须进行医疗卫生法律法规、部门规章制度和诊疗护理规范、常规及医疗质量管理等内容的学习。不定期举行全员质量管理教育,并纳入专业技术人员考试内容。对违反医疗卫生法律法规、规章制度及技术操作规程的人员进行个别强化教育。各科室医疗质控小组应定期组织本科的人员学习卫生法规,规章制度、操作规程及医院有关规定。

  3.抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置,扎实推进爱国卫生“七个专项行动”,巩固国家卫生县城创建成果,做好卫生乡镇、卫生村创建。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制,强化医疗救治、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力。

  4.狠抓医疗质量安全与管理,不断推动医院各项工作的发展,认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度,药事、护理、检验查对制度,医院感控管理等各项规章制度,加大对医务人员的培训力度,提升服务能力,提高服务质量。

  5.加强财务分析与管理,逐步化解卫生院债务。

  6.后勤管理保障。加强水电安全监管力度,加强基础设施的维护、维修,让医院安全生产和惯性运行得到安全保障。高度重视医院消防安全工作,严格限制病区违章用电,定期组织消防安全演练,杜绝消防安全隐患。

  7.狠抓成本控制,提倡节约用电、用水,提升效益管理。对全院及各个科室内不同项目支出费用认真进行分析,其中包括的内容主要有工资、设备折旧、卫生材料等各方面支出成本,根据成本支出范围,科学合理的开展成本核算。

  8.多方引进人才,充实专业技术人员队伍,同时加大人才培养力度,增派人员外出进修,鼓励职工参加业务学习和培训,提高整体业务技能和水平。

  9.积极拓展新技术、新项目,促进卫生院良性发展。

  10.有效推进乡村两级、县乡两级分级诊疗的双向转诊工作,上下联动、互联互通。

  11.全力配合县医院同质化管理工作,提升诊疗质量和管理水平。

  12.统筹做好其他各项工作。认真做好安全生产、党建、行业纠风、效能建设以及卫生健康局和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

  13.加强村医队伍建设和管理,着力构建和打造一支合格的村医队伍,更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

  14.继续提高医疗质量,保证医院持续稳步、安全有序的发展,降低或减少医疗纠纷、医疗事故隐患。

  15.利用深化医疗卫生改革、医疗资源下沉的契机,对接县级专家指导团队,持续培养人才,提高医院核心意争力。继续选派医、药、护、技骨干前住上级医院进修学习和短期轮训学习。

  16.继续提高医疗质量,保证医院持续稳步、安全有序的发展,降低或减少医疗纠纷、医疗事故隐患。

  17.继续做好“健康扶贫”工作。严格落实“两不愁三保障”政策措施。尤其是医疗保障,力求让贫困患者在救治方面的实惠得到真正落到实处。

  18.加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习,研究和梳理工作中存在的难点、痛点,做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务。

  19.是进一步健全公共卫生服务体系。建立健全公共卫生体系,强化基层服务能力,全力推进医防融合、医养结合等新举措,提升康复、老年病、慢病管理和残疾康复服务质量,重视精神卫生和心理健康。

  20.组织全院和村医认真学习和研读医保政策,为今后的医保打包付费支付方式改革积累经验、做好准备。

  21.完善制度,落实责任;以强化履职担当、强化学习提升、强化履职尽责、强化团队协作为指导思想,持续推进好信息化建设,努力提升医疗服务质量,提升社会满意度和群众幸福感、获得感。

  二、预算单位基本情况

  我院编制2021年部门预算单位共1个,财政全供给单位1个,非参公管理事业单位1个。截止2020年12月,部门基本情况如下:

  在职人员事业编制35人,在职实有70人,其中: 财政全供养35人,非财政供养35人。

  离退休人员5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入488.28万元,其中:一般公共预算财政拨款488.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年对比增加45.95万元,增长率为10.39%,其中:基本支出增加45.95万元,增长的主要原因:2021年增加了5名基层医疗卫生专技人员。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入488.28万元,其中:本年收入488.28万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款488.28万元(本级财力488.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比增加45.95万元,增长率为10.39%,其中:基本支出增加45.95万元,增长的主要原因为:一是2021年人员增加;二是政策性增资。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 488.28万元。财政拨款安排支出 488.28万元,其中:基本支出488.28万元,与上年对比增加45.95万元,增长的主要原因为:一是2021年人员增加;二是政策性增资。

  基本支出按项级科目分类及用途如下:

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.22万元,主要用于职工养老保险缴费;

  2100302乡镇卫生院支出350.92万元,主要用于人员工资支出及公用经费支出;

  2100399其他基层医疗卫生机构支出15.12万元,主要用于乡村医生补助;

  2100799其他计划生育事务支出22.85万元,主要用于计划生育宣传员工资;

  2101102事业单位医疗支出27.91万元,主要用于事业单位在职人员医疗保险支出;

  2101199其他行政事业单位医疗支出1.09万元,主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出;

  2210201住房公积金支出30.17万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出;

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为:

  208社会保障和就业支出40.22万元,主要用于基本支出人员社会保障缴费支出;

  210卫生健康支出417.89万元,主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。

  221住房保障支出30.17万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为488.28万元,其中:基本支出488.28万元,项目支出0万元;按经济科目分组情况如下:

  301 工资福利支出:431.66万元

  01基本工资:100.15万元

  02津贴补贴:86.4万元

  03绩效工资:143.45万元

  04机关事业单位基本养老保险缴费:40.22万元

  05职工基本医疗保险缴费:27.91万元

  06其他社会保障缴费:3.36万元

  07住房公积金:30.17万元

  302商品和服务支出18.65万元

  01办公费:3.52万元

  02印刷费:1.32万元

  03水费:0.8万元

  04电费:1.55万元

  05差旅费:2.6万元

  06培训费:3.77万元

  07工会经费:5.03万元

  08福利费:0.06万元

  303对个人和家庭的补助37.97万元

  01生活补助:37.97万元

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  本单位2021年无与中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

  本单位2021年无经济社会事业发展事项。

  六、政府采购预算情况

  本单位2021年无政府采购预算。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  本单位2021年无“三公”经费预算,与去年相比无变化。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  本单位2021年无重点项目预算。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

  4.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  本单位属于事业单位,无机关运行经费,与去年相比无变化。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  附件:凤庆县营盘中心卫生院2021年部门预算公开表

  凤庆县营盘中心卫生院2021年预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页面
分享: